Proveedores y listas de precio
Organiza proveedores, solicitudes de cotización, pedidos y reglas de reabastecimiento en conexión con inventario y contabilidad.
Solicita precios, gestiona órdenes de compra y sigue recepciones y facturas del proveedor.
Una regla de stock detecta que un producto necesita reabastecerse; compras consulta proveedores y crea una orden.
Revisar este proceso con ALUNAXRevisa datos fiscales del proveedor, documentos de compra, moneda y tratamiento local junto a finanzas.
Organiza proveedores, solicitudes de cotización, pedidos y reglas de reabastecimiento en conexión con inventario y contabilidad.
Una regla de stock detecta que un producto necesita reabastecerse; compras consulta proveedores y crea una orden.
Acordar proveedores, unidades, reglas de reposición, aprobaciones y conciliación de factura/recepción.
Acordar proveedores, unidades, reglas de reposición, aprobaciones y conciliación de factura/recepción.
Selecciona un sistema de tu captura para ver qué conviene definir antes de integrarlo con Odoo.
Compara dos mercados a la vez. Es una guía para descubrir diferencias documentales y de integración; no es una puntuación de dificultad ni confirma compatibilidad de una instancia.
Vincular tipos de documento y respuestas DIAN con ventas y compras; revisar eventos RADIAN solo cuando el proceso los requiera.
Acordar PAC, tipos de CFDI, complementos y datos fiscales antes de conectar ventas, cobros y contabilidad.
Vincular tipos de documento y respuestas DIAN con ventas y compras; revisar eventos RADIAN solo cuando el proceso los requiera.
Acordar PAC, tipos de CFDI, complementos y datos fiscales antes de conectar ventas, cobros y contabilidad.
Distinguir factura y boleta por canal de venta y cubrir respuestas, correcciones y conservación del envío a SUNAT.
Definir DTE, folios y archivos CAF, además del intercambio de respuestas con el SII.
Organizar puntos de venta y tipos de comprobante por compañía y probar la autorización CAE.
Validar datos del emisor, envío, autorización del SRI y archivo dentro del proceso comercial.
Separar NF-e y NFS-e según actividad y municipio; confirmar certificados, proveedor y respuesta fiscal.
Acordar los DTE FEL y la conexión con el certificador que usará la empresa.
Definir tipos de CFE, firma y proveedor y verificar el retorno de la DGI.
Confirmar la habilitación del emisor y los tipos de e-CF; gestionar envío, respuestas y recepción de documentos.
La referencia describe requisitos de localización; ALUNAX confirma por proyecto edición, versión, módulos, proveedor, documentos y flujo completo.